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全部服務(wù)項目

審計(稅審、表審)

一、財務(wù)報表審計用途及流程

審計報告通常由“審計報告正文”、“審計報告附送資料”、“審計報告說明”等組成。

審計報告的用途包括以下幾個方面:

審計.jpg

1、 提高報告的使用者對會計報表的信賴程度;

2、 滿足內(nèi)部和外部使用者報送的需要,通常提供給公司股東或投資者、上級部門、政府機關(guān);

3、 相關(guān)年檢的需要。如:工商局、外匯管理局、稅務(wù)局、海關(guān)、財政局、商委、統(tǒng)計局等。

4、 滿足特殊目的需要。如:在并購過程中為規(guī)避收購方的財務(wù)和稅務(wù)風險,對被并購企業(yè)進行全面的財務(wù)盡職調(diào)查。

【財務(wù)報表審計流程】

審計工作從業(yè)務(wù)承接到完成要經(jīng)過以下步驟:

1、和委托方進行初步溝通了解,確定審計目的、審計范圍、審計費用等問題并簽訂業(yè)務(wù)約定書;

2、會計師事務(wù)所安排項目組,下發(fā)委托方審計準備的資料清單;

3、被審單位按照資料清單準備相關(guān)審計資料并確定現(xiàn)場審計時間。

4、現(xiàn)場審計階段;

5、審計情況匯總和形成審計報告初稿;

6、與被審單位交換意見;

7 、出具正式的審計報告。

二、內(nèi)資企業(yè)財務(wù)報表審計

內(nèi)資公司財務(wù)報表審計是最常規(guī)的審計業(yè)務(wù),主要是針對內(nèi)資企業(yè)的審計,是會計師事務(wù)所的法定業(yè)務(wù),審計是跟據(jù)中國注冊會計師審計準則要求進行的。

會計師事務(wù)所對委托事項初步接洽和了解后,接受委托按審計目的的要求,采用特定的審計程序和方法,對被審單位的會計報表或特定事項進行審計并出具審計報告。也叫報表審核、報表審閱。

內(nèi)資企業(yè)的審計用途和流程跟上述一致,下面主要說一下審計的時間和資料。

【內(nèi)資公司財務(wù)報表審計時間】

審計所需要的時間依賴于審計的目的,審計范圍、項目涉及、審計工作量及審計流程等方面決定,總的來說包括外勤審計時間和匯總報告時間。

規(guī)模小的公司大約3天可以出具審計報告,規(guī)模大或集團公司和審計年限多的企業(yè)時間會長一些。具體審計時間按照審計計劃安排進行。

三、財務(wù)報表審計資料

(一)、財務(wù)類資料:

1、會計報表及附注;

2、全部賬目;

3、會計憑證;

4、電子版科目余額表-1級至末級的期初、期末和累計發(fā)生額;

5、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表;

6、房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明;

7、長短期投資,投資協(xié)議、被投資單位的營業(yè)執(zhí)照、會計報表;

8、長短期借款合同,抵押擔保資料;

9、固定資產(chǎn)折舊表;

10、存貨盤點表;

11、納稅申報表及繳款書;

12、發(fā)票使用情況匯總表;

13、往來明細;

二、備查資料類:

1、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證;

2、稅務(wù)登記證;

3、公司章程、協(xié)議;

4、設(shè)立、變更驗資報告;

5、以前的年度審計報告;

6、財務(wù)會計制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度;

7、股東會、董事會重大決議等文件;

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